Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
11/2024 Objednávame si u Vás školenie-Ročné zúčtovanie dane za rok 2023+legislatívne zmeny 2023/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. 45743894 45,00 € 16.01.2024 23.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240027 Odborný seminár Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. 45743894 45,00 € 26.01.2024 08.02.2024 Faktúra
27/2024 Objednávame si u Vás desident 24 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 348,00 € 31.01.2024 06.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240039 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 348,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
41/2024 Objednávame si u Vás materiál do kozmetiky. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 8,00 € 05.03.2024 08.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240004 Nová verzia Magma HCM 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240109 Systémová podpora Magma 1-3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240120 Nová verzia Magma HCM 01.04. DO 30.06.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 01.05.2024 Faktúra
23/2024 Objednávame si u Vás online školenie -Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 22.01.2024 01.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240003 RAP za rok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240002 Zverejňovanie na rok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 32,27 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240008 Servisné práce od 1.1.-31.3.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240028 Odborný seminár-online Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 26.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240112 Servisné práce 2Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
31/2024 Objednávame si u Vás vypracovanie správy-posúdenie pracovného prostredia a zdravotného rizika -aktualizácia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 BOZP a PO servis, s.r.o. 44051867 144,00 € 06.02.2024 10.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240066 Posúdenie faktorov práce a pracovného prostredia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 BOZP a PO servis, s.r.o. 44051867 144,00 € 04.03.2024 10.04.2024 Faktúra
9 Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve č. 9 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Chiromega s.r.o. 36481742 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.02.2024 02.03.2024 01.03.2024 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 50 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 50 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dávid Dzubaj Nájmy a prenájmy 0,00 € 14.03.2024 27.03.2024 26.03.2024 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
20240001 Stravné lístky 1/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 6 000,00 € 08.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240060 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 22.02.2024 27.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »