| 8/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu umývacieho boxu-kadernícky salón. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
11,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20260028 |
Posúdenie zdravotného rizika z expozicie faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
BOZP a PO servis, s.r.o. |
44051867 |
|
172,20 € |
16.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260026 |
Plyn 01/2026 Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
10 957,58 € |
16.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260027 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
71,59 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260024 |
Elektrika 01/2026 Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
294,13 € |
16.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260025 |
Elektrika 01/2026 Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
511,18 € |
16.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 7/2026 |
Objednávame si u Vás školenie zamestnancov na obsluhu technických zariadení. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
140,00 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 3/2026 |
Dohoda o spolupráci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
42083923 |
Iné |
0,00 € |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
12.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 4/2026 |
Dohoda o spolupráci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Centrum poradenstva a prevencie |
37945084 |
Iné |
0,00 € |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
12.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20260020 |
Plyn maloodber 02/26 Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260021 |
Plyn maloodber 02/26 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260022 |
Plyn maloodber 02/26 žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260023 |
Ochrana objektov 1/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,34 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 6/2026 |
Objednávame si u Vás prístup do aplikácie Blueberry-prístup pre participatívne rozpočty. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Blueberry PoP s.r.o. |
22643711 |
|
60,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 2/2026 |
Doplnok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025-2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Základná organizácia OZPaV na Slovensku pri SOŠ obchodu a služieb |
|
Iné |
0,00 € |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
31.12.2026 |
05.02.2026 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20260016 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,51 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260017 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260018 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260019 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260015 |
Prenájom kopírovacieho stroja + tlač 1/26 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
106,45 € |
03.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |