Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
28/2025 Objednávame si u Vás materiál na opravu vodovodného kohútika B2,WC-telocvičňa,pavilón B-chlapci. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 47,00 € 06.03.2025 07.03.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
4/2025 Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci č. 1/DZ/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Občianske združenie Škola so srdcom pri SOŠ obchodu a služieb 52161129 Iné 0,00 € 05.03.2025 06.03.2025 13.03.2025 Ing. Michaela Tomčáková Riaditeľka Zmluva
20250069 Materiál-údržba motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ORION Humenné,s.r.o. 36466581 45,50 € 05.03.2025 21.03.2025 Faktúra
3/2025 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IMPAKT, spol. s r.o. 36446653 Stavebné práce, opravárenské práce 120 328,83 € 04.03.2025 07.03.2025 30.06.2025 06.03.2025 Ing. Michaela Tomčáková riaditeľka školy Zmluva
20250068 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 88,70 € 04.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20250066 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 76,78 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250065 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 5,45 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250067 Prenájom kopirovací stroj Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Next Team, s.r.o. 36487104 110,61 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250063 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 925,00 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250064 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 13,50 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
27/2025 Objednávame si u Vás materiál na údržbu motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ORION Humenné,s.r.o. 36466581 45,50 € 28.02.2025 06.03.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
26/2025 Objednávame si u Vás materiál na bežné opravy PV. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 96,05 € 27.02.2025 28.02.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
20250062 Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -4 112,15 € 26.02.2025 13.03.2025 Faktúra
20250060 Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 227,64 € 26.02.2025 27.03.2025 Faktúra
20250061 Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 153,38 € 26.02.2025 27.03.2025 Faktúra
25/2025 Objednávame si u Vás materiál na údržbu toaliet. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 14,00 € 25.02.2025 26.02.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
1/2025 Zmluva č. 125/ŠKO/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Mesto Humenné 00323021 Iné 200,00 € 25.02.2025 26.02.2025 30.09.2025 26.02.2025 Ing. Michaela Tomčáková Riaditeľka Zmluva
20250056 Elektrina ,preddavok 2/2025 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 722,00 € 24.02.2025 28.02.2025 Faktúra
20250057 Elektrina 2/2025 preddavok Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 452,00 € 24.02.2025 28.02.2025 Faktúra
20250058 Materiál-Kôš na odpad 2ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 23,60 € 24.02.2025 07.03.2025 Faktúra