| 20250071 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 26,64 € | 10.03.2025 |  |  | 26.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250072 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 60,27 € | 10.03.2025 |  |  | 03.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250073 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 24,45 € | 10.03.2025 |  |  | 03.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 28/2025 | Objednávame si u Vás materiál na opravu vodovodného kohútika B2,WC-telocvičňa,pavilón B-chlapci. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová  UNITERM | 33888621 |  | 47,00 € | 06.03.2025 |  |  | 07.03.2025 | Ing. Michaela Tomčáková |  | Objednávka | 
    | 4/2025 | Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci č. 1/DZ/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Občianske združenie Škola so srdcom pri SOŠ obchodu a služieb | 52161129 | Iné | 0,00 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 |  | 13.03.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Riaditeľka | Zmluva | 
    | 20250069 | Materiál-údržba motorových vozidiel. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | ORION Humenné,s.r.o. | 36466581 |  | 45,50 € | 05.03.2025 |  |  | 21.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 3/2025 | Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | IMPAKT, spol. s r.o. | 36446653 | Stavebné práce, opravárenské práce | 120 328,83 € | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 30.06.2025 | 06.03.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | riaditeľka školy | Zmluva | 
    | 20250068 | Materiál-údržba PV | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 |  | 88,70 € | 04.03.2025 |  |  | 03.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250066 | Materiál-údržba PV | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 |  | 76,78 € | 03.03.2025 |  |  | 21.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250065 | Materiál-údržba TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 |  | 5,45 € | 03.03.2025 |  |  | 21.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250067 | Prenájom kopirovací stroj | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Next Team, s.r.o. | 36487104 |  | 110,61 € | 03.03.2025 |  |  | 21.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250063 | Stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 |  | 2 925,00 € | 03.03.2025 |  |  | 21.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250064 | Materiál-údržba TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová  UNITERM | 33888621 |  | 13,50 € | 03.03.2025 |  |  | 21.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 27/2025 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu motorových vozidiel. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | ORION Humenné,s.r.o. | 36466581 |  | 45,50 € | 28.02.2025 |  |  | 06.03.2025 | Ing. Michaela Tomčáková |  | Objednávka | 
    | 26/2025 | Objednávame si u Vás materiál na bežné opravy PV. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 |  | 96,05 € | 27.02.2025 |  |  | 28.02.2025 | Ing. Michaela Tomčáková |  | Objednávka | 
    | 20250062 | Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | -4 112,15 € | 26.02.2025 |  |  | 13.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250060 | Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 1 227,64 € | 26.02.2025 |  |  | 27.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250061 | Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 4 153,38 € | 26.02.2025 |  |  | 27.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 25/2025 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu toaliet. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová  UNITERM | 33888621 |  | 14,00 € | 25.02.2025 |  |  | 26.02.2025 | Ing. Michaela Tomčáková |  | Objednávka | 
    | 1/2025 | Zmluva č. 125/ŠKO/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Mesto Humenné | 00323021 | Iné | 200,00 € | 25.02.2025 | 26.02.2025 | 30.09.2025 | 26.02.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Riaditeľka | Zmluva |