Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20250071 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,64 € 10.03.2025 26.03.2025 Faktúra
20250072 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 10.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20250073 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,45 € 10.03.2025 03.04.2025 Faktúra
28/2025 Objednávame si u Vás materiál na opravu vodovodného kohútika B2,WC-telocvičňa,pavilón B-chlapci. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 47,00 € 06.03.2025 07.03.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
4/2025 Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci č. 1/DZ/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Občianske združenie Škola so srdcom pri SOŠ obchodu a služieb 52161129 Iné 0,00 € 05.03.2025 06.03.2025 13.03.2025 Ing. Michaela Tomčáková Riaditeľka Zmluva
20250069 Materiál-údržba motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ORION Humenné,s.r.o. 36466581 45,50 € 05.03.2025 21.03.2025 Faktúra
3/2025 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IMPAKT, spol. s r.o. 36446653 Stavebné práce, opravárenské práce 120 328,83 € 04.03.2025 07.03.2025 30.06.2025 06.03.2025 Ing. Michaela Tomčáková riaditeľka školy Zmluva
20250068 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 88,70 € 04.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20250066 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 76,78 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250065 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 5,45 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250067 Prenájom kopirovací stroj Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Next Team, s.r.o. 36487104 110,61 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250063 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 925,00 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250064 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 13,50 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
27/2025 Objednávame si u Vás materiál na údržbu motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ORION Humenné,s.r.o. 36466581 45,50 € 28.02.2025 06.03.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
26/2025 Objednávame si u Vás materiál na bežné opravy PV. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 96,05 € 27.02.2025 28.02.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
20250062 Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -4 112,15 € 26.02.2025 13.03.2025 Faktúra
20250060 Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 227,64 € 26.02.2025 27.03.2025 Faktúra
20250061 Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 153,38 € 26.02.2025 27.03.2025 Faktúra
25/2025 Objednávame si u Vás materiál na údržbu toaliet. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 14,00 € 25.02.2025 26.02.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
1/2025 Zmluva č. 125/ŠKO/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Mesto Humenné 00323021 Iné 200,00 € 25.02.2025 26.02.2025 30.09.2025 26.02.2025 Ing. Michaela Tomčáková Riaditeľka Zmluva