| 30/2025 | Objednávame si u Vás ošatenie pre majstrov odborného výcviku. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou | 31700438 |  | 803,02 € | 20.03.2025 |  |  | 22.03.2025 | Ing. Michaela Tomčáková |  | Objednávka | 
    | 20250091 | Servis výťahov 1Q/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Peter Slávik - VÝŤAHY | 47361808 |  | 146,68 € | 18.03.2025 |  |  | 03.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250082 | Mobily | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 |  | 46,05 € | 17.03.2025 |  |  | 27.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250083 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 |  | 14,10 € | 17.03.2025 |  |  | 27.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250084 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 |  | 22,55 € | 17.03.2025 |  |  | 27.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250085 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 |  | 22,55 € | 17.03.2025 |  |  | 27.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250086 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 |  | 33,83 € | 17.03.2025 |  |  | 27.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250087 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 |  | 23,23 € | 17.03.2025 |  |  | 27.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250088 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 |  | 22,55 € | 17.03.2025 |  |  | 27.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250090 | Poistenie majetku 1.4.2025-30.06.2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 |  | 1 168,32 € | 17.03.2025 |  |  | 03.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250079 |  | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 2 654,00 € | 17.03.2025 |  |  | 03.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250080 | Plyn maloodber ziariče Mierová 3/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 51,00 € | 17.03.2025 |  |  | 03.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250081 | Plyn maloodber Moškuriak Mierová 3/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 519,00 € | 17.03.2025 |  |  | 03.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250089 | Odvoz odpadu od1.1.2025-31.03.2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Technicke služby mesta Humenné | 00186155 |  | 1 162,04 € | 17.03.2025 |  |  | 03.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250078 | Materiál-údržba TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová  UNITERM | 33888621 |  | 45,78 € | 14.03.2025 |  |  | 26.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250076 | Elektrika Družstevná 2/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 265,96 € | 14.03.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250077 | Elektrika Mierová 2/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 690,28 € | 14.03.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250075 | Servisná činnosť a správa plyn. kotolne 2/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | ENERGOBYT s.r.o. Humenné | 31680321 |  | 670,35 € | 10.03.2025 |  |  | 26.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250074 | Ochrana objektov 2/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 |  | 9,49 € | 10.03.2025 |  |  | 26.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250070 | Plyn Mierová 2/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 15 312,63 € | 10.03.2025 |  |  | 26.03.2025 |  |  | Faktúra |