| 20250138 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 |  | 23,85 € | 15.04.2025 |  |  | 03.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250140 | Kontrola a čistenie komínových telies | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Jozef Gazdík | 33272743 |  | 617,46 € | 15.04.2025 |  |  | 03.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250139 | Plyn Mierová vyučtovacia faktúra 3/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 2 217,10 € | 15.04.2025 |  |  | 19.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 7/2025 | Zmluva o poskytovaní služieb číslo 024/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | AGB ekoservis s.r.o. | 36182508 | Iné | 0,00 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 |  | 14.04.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Riaditeľka | Zmluva | 
    | 20250128 | KHM-krúžok - futbalový a posilňovanie | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 |  | 229,21 € | 14.04.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250129 | Materiál-kaderníctvo | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | GULAROS, s.r.o. | 50581546 |  | 184,41 € | 14.04.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250126 | Inzerát-prenájom nebytových priestorov | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 |  | 38,75 € | 14.04.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250127 | Materiál - kaderníctvo | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 |  | 130,43 € | 14.04.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250130 |  | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 |  | 143,00 € | 14.04.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 44/2025 |  | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová  UNITERM | 33888621 |  | 12,50 € | 11.04.2025 |  |  | 12.04.2025 | Ing. Michaela Tomčáková |  | Objednávka | 
    | 20250125 | Servisná činnosť a služby správa plynovej kotolne  3/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | ENERGOBYT s.r.o. Humenné | 31680321 |  | 670,35 € | 11.04.2025 |  |  | 03.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250123 |  | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 285,92 € | 11.04.2025 |  |  | 20.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250124 | Elektrika Mierová-vyučtovacia faktúra. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 339,07 € | 11.04.2025 |  |  | 20.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250114 | Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 |  | 216,00 € | 09.04.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250115 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 26,64 € | 09.04.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250118 | Fakturujeme Vám servisné práce od 1.4.2025-30.06.2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Asseco Solutions,a.s. | 00602311 |  | 396,82 € | 09.04.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250122 | Školské tlačiva | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 |  | 13,22 € | 09.04.2025 |  |  | 30.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250116 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 24,45 € | 09.04.2025 |  |  | 03.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250117 | Internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |  | 60,27 € | 09.04.2025 |  |  | 03.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 20250119 | Plyn maloodber -žiariče 4/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |  | 51,00 € | 09.04.2025 |  |  | 03.05.2025 |  |  | Faktúra |