Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20250045 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,67 € 17.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250046 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,55 € 17.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250047 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,55 € 17.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250048 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,83 € 17.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250049 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,03 € 17.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250050 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,55 € 17.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250042 Krieda-zabezpečenie vyučovacieho procesu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 7,37 € 17.02.2025 27.02.2025 Faktúra
20250041 Čistiace prostriedky-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 21,34 € 17.02.2025 07.03.2025 Faktúra
20250043 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 24,64 € 17.02.2025 21.03.2025 Faktúra
23/2025 Objednávame si u Vás desident 3 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 93,00 € 14.02.2025 20.02.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
20250040 Kancelársky materiál-toner Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 35,00 € 14.02.2025 27.02.2025 Faktúra
18/2025 Objednávame si u Vás materiál na údržbu zábradlia-schodisko - hlavný vchod. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 60,60 € 13.02.2025 14.02.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
19/2025 Objednávame si u Vás materiál . Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 7,40 € 13.02.2025 15.02.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
22/2025 Objednávame si u Vás materiál-doplnenie lekárničky. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ZDRAVPOTREBY, s.r.o. 50181645 101,00 € 13.02.2025 15.02.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
20/2025 Objednávame si u Vás očné kvapky, dezinfekcia, sprej na popáleniny-doplnenie lekárničky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ZIPFARM s.r.o. 47513438 16,90 € 13.02.2025 15.02.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
21/2025 Objednávame si u Vás plastové koše na odpad 2 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 26,00 € 13.02.2025 15.02.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
20250038 Elektrina Mierová 1/2025 vyučtov.faktúra Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 019,72 € 13.02.2025 26.03.2025 Faktúra
20250039 Elektrina Družstevná 1/2025 vyučtov.faktúra Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 399,18 € 13.02.2025 26.03.2025 Faktúra
17/2025 Objednávame si u Vás vrece číre 50ks-50 kg. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 21,50 € 12.02.2025 14.02.2025 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
20250037 Čistiaci materiál-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 1 455,66 € 12.02.2025 27.02.2025 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »