Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240273 Elektrina záloha 7/24 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 19.07.2024 01.08.2024 Faktúra
20240270 Nová verzia Magma od 1.7.-30.9.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20240271 Záloha za teplo 7/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 16.07.2024 01.08.2024 Faktúra
20240263 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46,05 € 15.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20240264 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,60 € 15.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20240265 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 15.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20240267 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,00 € 15.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20240268 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 25,08 € 15.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20240269 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 15.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20240266 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 15.07.2024 01.08.2024 Faktúra
20240258 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 39,10 € 12.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20240259 Oprava hriadeľa na kosačke. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 50,00 € 12.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20240256 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 55,20 € 12.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20240257 Materiál-údržba TV+PV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Miloš Terezka 40122425 33,76 € 12.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20240260 Ochrana objektov 7/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 7,45 € 12.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20240261 Elektrina Mierová 6/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 128,80 € 12.07.2024 04.09.2024 Faktúra
131/2024 Objednávame si u Vás opravu hriadeľa na kosačke. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 100,00 € 11.07.2024 12.07.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
130/2024 Objednávame si u Vás materiál na údržbu trávnatej plochy. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 39,20 € 11.07.2024 12.07.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240250 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20240253 Systémová podpora MAGMA 1.4.-30.6.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 11.07.2024 31.07.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »