Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
48/2024 Objednávame si u Vás biolampu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEGS, spol. s r.o. 36762474 200,00 € 21.03.2024 22.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
49/2024 Objednávame si u Vás uťahovák - vzdelávací poukáz. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 69,99 € 21.03.2024 23.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 50 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 50 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dávid Dzubaj Nájmy a prenájmy 0,00 € 14.03.2024 27.03.2024 26.03.2024 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
20240064 Materiál TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 11,93 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240060 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 22.02.2024 27.03.2024 Faktúra
50/2024 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 232,62 € 25.03.2024 28.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
51/2024 Objednávame si u Vás úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva. Renault Trafic a Toyota Auris. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. 14255791 680,00 € 04.04.2024 05.04.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
52/2024 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 61,60 € 08.04.2024 09.04.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240067 Plyn maloodber 3/2024 Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 307,00 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240068 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 30,00 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240069 Plyn maloodber 3/2024 žiariče Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 127,00 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240073 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240074 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240091 Materiál-kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 160,07 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240089 Odvoz odpadu 1.1-31.3.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technicke služby mesta Humenné 00186155 1 028,28 € 15.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240095 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 182,40 € 21.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240102 Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 25.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240092 Poistenie motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 142,52 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240093 PZP motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 59,75 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240094 Poistenie majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 168,32 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »