20210372 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210371 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,21 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210370 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
50,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210369 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210368 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,66 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210367 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,54 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210366 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210357 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210356 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
10.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210360 |
Učebnice AJ 1.ročník |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
36396486 |
|
400,00 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210346 |
Doplnenie učebníc do skladu-matematika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
196,20 € |
09.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210385 |
Teplo 11/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210390 |
Predplatné portál Direktor + Manažment školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
161,00 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre činnosť krúžkov strojársky, automobilový |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
199,28 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
130/2021 |
Objednávame si u Vás techniku na prevádzku krúžkov teoretického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
1 369,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
131/2021 |
Objednávame si u Vás Gastro časopis |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
132/2021 |
Objednávame si u Vás prostriedky na dezinfikáciu pracoviska |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
291,53 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210419 |
Dodávka elektrickej energie 11/2021 - Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
2 050,63 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210420 |
Dodávke elektrickej energie 11/2021 - Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
597,46 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210418 |
Systémová podpora Magma HCM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |