Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
20240089 Odvoz odpadu 1.1-31.3.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technicke služby mesta Humenné 00186155 1 028,28 € 15.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240095 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 182,40 € 21.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240102 Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 25.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240092 Poistenie motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 142,52 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240093 PZP motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 59,75 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240094 Poistenie majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 168,32 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240101 Poistenie -hromadné úrazové Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 25.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240096 KHM -biolampa -vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEGS, spol. s r.o. 36762474 180,00 € 21.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240056 Elektrika 01/2024 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 490,30 € 16.02.2024 10.04.2024 Faktúra
20240057 Elektrika 01/2024 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 913,23 € 16.02.2024 10.04.2024 Faktúra
20240072 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240080 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46,05 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240081 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,18 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240082 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240083 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240084 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,18 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240085 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,08 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240086 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240078 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 19,00 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240079 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 9,35 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »