Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
20210430 Servis výťahov 4Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 210,78 € 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
20210429 Vodné, stočné Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 827,63 € 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
20210428 Vodné, stočné Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 264,74 € 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
20210431 Služby technika BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
20200377 Teplo 12/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 04.01.2021 06.01.2021 Faktúra
20200390 Elektrika 12/2020 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 531,55 € 15.01.2021 16.01.2021 Faktúra
20200389 Elektrika 12/2020 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 1 964,14 € 15.01.2021 16.01.2021 Faktúra
20200376 Predplatné časopis Manažment školy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 155,00 € 04.01.2021 05.01.2021 Faktúra
20200383 Predplatné časopis Gastro Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenská pošta, a.s. 36631124 9,96 € 12.01.2021 13.01.2021 Faktúra
20210001 Zm.servis výpoč.techniky 1/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 11.01.2021 30.01.2021 Faktúra
20200375 Virtuálna knižnica 12/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 04.01.2021 30.01.2021 Faktúra
20210012 Servisné práce 1Q/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 22.01.2021 01.02.2021 Faktúra
20210011 Nová verzia Magma HCM 1Q /2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 22.01.2021 01.02.2021 Faktúra
20200387 Odvoz odpadu 4Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technicke služby mesta Humenné 00186155 445,50 € 13.01.2021 01.02.2021 Faktúra
20210013 Plyn maloodber 1/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 914,00 € 22.01.2021 01.02.2021 Faktúra
20210010 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 22.01.2021 01.02.2021 Faktúra
20210009 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,05 € 22.01.2021 01.02.2021 Faktúra
20210008 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,40 € 22.01.2021 01.02.2021 Faktúra
20210007 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 22.01.2021 01.02.2021 Faktúra
20210006 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 22.01.2021 01.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »