20240138 |
Oprava vodovodnej prípojky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Onduško Jozef - OMP |
33843171 |
|
196,66 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024 |
Objednávame si u Vás biolampu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
200,00 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
52/ŠKO/2024 |
Zmluva č. 52/ŠKO/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Mesto Humenné |
00323021 |
Iné |
200,00 € |
23.04.2024 |
24.04.2024 |
30.09.2024 |
23.04.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
80/2024 |
Objednávame si u Vás právne služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JUDr. Marián Šalata, advokát |
52012760 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20240046 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 1-2/2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
204,00 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240130 |
Porada zamestnancov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240111 |
Servis výťahov 1Q/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
225,08 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
232,62 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20240104 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
232,62 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
292,93 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20240021 |
Potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
292,93 € |
22.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043 |
Plyn maloodber-Moškuriak 1/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240023 |
Plyn maloodber-Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240067 |
Plyn maloodber 3/2024 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024 |
Objednávame si u Vás desident 24 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
348,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20240039 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
348,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240088 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
365,63 € |
14.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024 |
Objednávame si u Vás opravu vstupnej brány-ul. Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Čurilla |
51156580 |
|
380,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20240131 |
Oprava vstupnej brány-Mierová ul |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Jozef Čurilla |
51156580 |
|
380,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008 |
Servisné práce od 1.1.-31.3.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |