Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210218 Ochrana objektu-nehlasová služba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,18 € 09.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210231 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 19.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210230 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,34 € 19.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210229 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,00 € 19.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210228 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 19.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210227 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 31,50 € 19.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210226 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,74 € 19.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210225 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,51 € 19.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210220 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210211 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 09.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210247 Elektrina Družstevná 7/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 165,91 € 10.08.2021 11.08.2021 Faktúra
67/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu a opravu vnuúorných priestorov - Primalex, valček,riedidlo,štetce,Balakryl,Papier vlnitý,Optimal stierka,Radet,Penetrácia,Rukavice Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 247,33 € 30.07.2021 12.08.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
68/2021 Objednávame si u Vás materiál na opravu podlahy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 70,77 € 18.08.2021 20.08.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
69/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu kosačky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 35,00 € 17.08.2021 20.08.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
70/2021 Objednávame si u Vás prepojenie ekonomického a personálneho softvéru Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 2 360,00 € 18.08.2021 20.08.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
71/2021 Objednávame si u Vás materiál na opravu maľby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 24,08 € 23.08.2021 08.09.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
72/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 6,00 € 24.08.2021 08.09.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210262 Teplo 8/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Faktúra
20210248 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,84 € 16.08.2021 08.09.2021 Faktúra
20210258 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 70,77 € 18.08.2021 08.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »