Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210050 Plyn maloodber 3/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 31,00 € 04.03.2021 23.03.2021 Faktúra
20210049 Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 04.03.2021 23.03.2021 Faktúra
20210046 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 24.02.2021 23.03.2021 Faktúra
20210045 Ochranné štíty Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 79,34 € 24.02.2021 23.03.2021 Faktúra
20210071 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 16.03.2021 25.03.2021 Faktúra
20210070 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,89 € 16.03.2021 25.03.2021 Faktúra
20210069 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 16.03.2021 25.03.2021 Faktúra
20210068 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,14 € 16.03.2021 25.03.2021 Faktúra
20210067 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,12 € 16.03.2021 25.03.2021 Faktúra
20210066 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,00 € 16.03.2021 25.03.2021 Faktúra
20210065 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,51 € 16.03.2021 25.03.2021 Faktúra
11/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu bleskozvodov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 146,47 € 29.03.2021 29.03.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
10/2021 Objednávame si u Vás materiál -žalúzie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 330,00 € 22.03.2021 29.03.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210058 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2021 01.04.2021 Faktúra
20210057 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 09.03.2021 01.04.2021 Faktúra
14/2021 Objednávame si u Vás ročný prístup na portál Verejná správa SR Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 165,00 € 06.04.2021 07.04.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
12/2021 Objednávame si u Vás Zákonník práce Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Mgr. Igor Fejko 45444544 14,90 € 31.03.2021 07.04.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
13/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu výzdoby školy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 134,75 € 31.03.2021 07.04.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210100 Elektrina 3/2021 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 1 841,09 € 14.04.2021 14.04.2021 Faktúra
20210101 Elektrina 3/2021 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 479,86 € 14.04.2021 14.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »