Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240083 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240084 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,18 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240085 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,08 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240086 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240087 Elekttrika Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 700,71 € 14.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240088 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 365,63 € 14.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240089 Odvoz odpadu 1.1-31.3.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technicke služby mesta Humenné 00186155 1 028,28 € 15.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240090 Kancelárske potreby-toner. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 35,00 € 19.03.2024 10.04.2024 Faktúra
46/2024 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 184,64 € 20.03.2024 22.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
47/2024 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 10,20 € 20.03.2024 22.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240091 Materiál-kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 160,07 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240092 Poistenie motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 142,52 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240093 PZP motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 59,75 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240094 Poistenie majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 168,32 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
48/2024 Objednávame si u Vás biolampu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEGS, spol. s r.o. 36762474 200,00 € 21.03.2024 22.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
49/2024 Objednávame si u Vás uťahovák - vzdelávací poukáz. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 69,99 € 21.03.2024 23.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240095 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 182,40 € 21.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240096 KHM -biolampa -vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEGS, spol. s r.o. 36762474 180,00 € 21.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240097 Elektrina Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 971,00 € 22.03.2024 12.04.2024 Faktúra
20240098 Elektrika Družstevná 3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 22.03.2024 12.04.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »