20210049 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210046 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
24.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045 |
Ochranné štíty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
79,34 € |
24.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210071 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210070 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,89 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210069 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210068 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,14 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210067 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,12 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210066 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210065 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu bleskozvodov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
146,47 € |
29.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
10/2021 |
Objednávame si u Vás materiál -žalúzie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
330,00 € |
22.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210058 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210057 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021 |
Objednávame si u Vás ročný prístup na portál Verejná správa SR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
06.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
12/2021 |
Objednávame si u Vás Zákonník práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Mgr. Igor Fejko |
45444544 |
|
14,90 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
13/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu výzdoby školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
134,75 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210100 |
Elektrina 3/2021 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 841,09 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210101 |
Elektrina 3/2021 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
479,86 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
245,11 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |