Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210060 Teplo 2/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 12.03.2021 12.03.2021 Faktúra
20210102 Teplo 3/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 15.04.2021 15.04.2021 Faktúra
20210077 Teplo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 515,55 € 31.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210129 Záloha teplo 4/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 12.05.2021 12.05.2021 Faktúra
20210145 Teplo 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
20210208 Teplo 6/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 08.07.2021 09.07.2021 Faktúra
20210236 Teplo 7/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 30.07.2021 10.08.2021 Faktúra
20210262 Teplo 8/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Faktúra
20210300 Teplo 9/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 30.09.2021 04.10.2021 Faktúra
20210340 Teplo 10/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 04.11.2021 04.11.2021 Faktúra
20210385 Teplo 11/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20210408 Opakovaná dodávka tepla 12/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 14.12.2021 22.12.2021 Faktúra
116/2021 Objednávame si u Vás materiál na krúžky -strojček, kulmy a cvičná hlava Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PULS Hair s.r.o. 46617744 199,33 € 26.11.2021 26.11.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
118/2021 Objednávame si u Vás kulmy 2ks, krepovačku, chránič. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PULS Hair s.r.o. 46617744 96,06 € 29.11.2021 30.11.2021 Objednávka
20210378 Materiál+KHM- mimoriadné výsledky žiakov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PULS Hair s.r.o. 46617744 96,06 € 29.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210375 KHM-Krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PULS Hair s.r.o. 46617744 199,33 € 29.11.2021 21.12.2021 Faktúra
85/2021 Objednávame si u Vás dodávku mikrovlnky spolu s poklopom. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jana Kabátová 46553274 93,00 € 30.09.2021 05.10.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210303 KHM Mikrovlnka Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jana Kabátová 46553274 93,00 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
40/2021 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie hygieny na pracovisku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jana Kabátová 46553274 105,00 € 07.06.2021 07.06.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210166 KHM vysavač Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jana Kabátová 46553274 105,00 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »