Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240074 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240072 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240113 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 10.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240114 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 10.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240115 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 01.05.2024 Faktúra
6/2024 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 41,90 € 16.01.2024 23.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
8/2024 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 40,95 € 16.01.2024 23.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
1/2024 Objednávame si u Vás vákuovač +fólia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 31,00 € 09.01.2024 23.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
14/2024 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 43,35 € 16.01.2024 24.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
22/2024 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 2,00 € 31.01.2024 01.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
24/2024 Objednávame si u Vás potraviny-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 2,70 € 31.01.2024 02.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
42/2024 Objednávame si u Vás potraviny-cukrár. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 10,55 € 05.03.2024 08.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
47/2024 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 10,20 € 20.03.2024 22.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
49/2024 Objednávame si u Vás uťahovák - vzdelávací poukáz. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 69,99 € 21.03.2024 23.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
69/2024 Objednávame si u Vás potraviny-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 2,00 € 23.04.2024 25.04.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
83/2024 Objednávame si u Vás mandle-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 8,00 € 14.05.2024 18.05.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240034 Elektrická energia 01/2024 preddavok Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 967,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
20240033 Elektrická energia 01/2024 preddavok Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 519,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
20230433 Elektrika Mierová 12/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 047,26 € 15.01.2024 05.03.2024 Faktúra
20230432 Elektrika Družstevná 12/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 120,12 € 15.01.2024 05.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »