Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
51/2024 Objednávame si u Vás úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva. Renault Trafic a Toyota Auris. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. 14255791 680,00 € 04.04.2024 05.04.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240111 Servis výťahov 1Q/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 225,08 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240112 Servisné práce 2Q Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240109 Systémová podpora Magma 1-3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240105 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 32,76 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240110 Služby technika BOZP A PO Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 04.04.2024 01.05.2024 Faktúra
20240104 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 232,62 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240103 Vodné, stočné Mierová 1-3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 243,78 € 26.03.2024 30.04.2024 Faktúra
50/2024 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 232,62 € 25.03.2024 28.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240102 Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 25.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240101 Poistenie -hromadné úrazové Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 25.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240100 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 25.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240099 Vodné,stočné Družstevná 1-3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 552,48 € 25.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20240097 Elektrina Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 971,00 € 22.03.2024 12.04.2024 Faktúra
20240098 Elektrika Družstevná 3/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 22.03.2024 12.04.2024 Faktúra
48/2024 Objednávame si u Vás biolampu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEGS, spol. s r.o. 36762474 200,00 € 21.03.2024 22.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
49/2024 Objednávame si u Vás uťahovák - vzdelávací poukáz. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 69,99 € 21.03.2024 23.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240095 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 182,40 € 21.03.2024 10.04.2024 Faktúra
20240096 KHM -biolampa -vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEGS, spol. s r.o. 36762474 180,00 € 21.03.2024 10.04.2024 Faktúra
46/2024 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 184,64 € 20.03.2024 22.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »