SPP a.s.


Informácie
  • Názov: SPP a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/14/0062 plyn kotolňa - apríl 2014 Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 1 400,00 € 09.04.2014 12.04.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0081 plyn gamatky obdobie 01.05.2014-31.05.2014 Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 17,00 € 12.05.2014 14.05.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0082 plyn kotolňa obdobie 01.05.2014-31.05.2014 Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 1 400,00 € 12.05.2014 14.05.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0106 plyn kotolňa za obdobie:01.06.2014-30.06.2014 Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 1 400,00 € 06.06.2014 10.06.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0107 plyn gamatky za obdobie 01.06.2014-30.06.2014 Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 17,00 € 06.06.2014 10.06.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0128 plyn kotolňa (01.07.2014-31.07.2014) Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 1 400,00 € 09.07.2014 12.07.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0129 plyn gamatky (01.07.2014-31.07.2014) Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 17,00 € 09.07.2014 12.07.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0142 opakovaná dodávka zem.plynu Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 1 400,00 € 05.08.2014 10.08.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0143 plyn - gamatky Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 17,00 € 05.08.2014 10.08.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0160 plyn gamatky Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 17,00 € 05.09.2014 12.09.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0161 plyn kotolňa Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 1 400,00 € 05.09.2014 12.09.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0184 plyn kotolňa Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 1 400,00 € 09.10.2014 14.10.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0185 plyn gamatky Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 17,00 € 09.10.2014 14.10.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0224 nedoplatok plyn gamatky Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 352,65 € 01.12.2014 10.12.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0225 preplatok plyn kotolňa Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 -2 023,46 € 01.12.2014 10.12.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0238 plyn kotolňa Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 1 400,00 € 08.12.2014 10.12.2014 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/14/0239 plyn gamatky Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 39,00 € 08.12.2014 10.12.2014 Andrea Poráčová Faktúra
2/2014 Rámcová zmluva Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 05.12.2014 01.01.2015 17.12.2014 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Zmluva
DFB/13/0119 plyn kotolňa Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 1 400,00 € 05.06.2013 13.06.2013 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/13/0118 plyn gamatky Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 SPP a.s. 35815256 24,00 € 05.06.2013 13.06.2013 Andrea Poráčová Faktúra