Faktúra č. DFS/23/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/23/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: minerálna voda
  • Dátum doručenia: 11.09.2023
  • Celková hodnota: 19,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11.1./2017
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť