Faktúra č. DFS/22/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/22/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: minerálna voda,sanitácia dispenzora
  • Dátum doručenia: 01.06.2022
  • Celková hodnota: 43,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11.1.2./2007
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť