Faktúra č. DFS/20/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/20/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: minerálna voda
  • Dátum doručenia: 05.06.2020
  • Celková hodnota: 4,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11.1./2017
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť