Faktúra č. DFS/19/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: príplatok k strave zamestnancov SF za január 2019
  • Dátum doručenia: 04.02.2019
  • Celková hodnota: 11,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: KZ 15.2
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť