Faktúra č. DFS/18/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: strava zamestnanci (SF)
  • Dátum doručenia: 01.02.2018
  • Celková hodnota: 143,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15.1./2015
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť