Faktúra č. DFE/25/0001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFE/25/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky + poistenie storno letenky (8 ks)
  • Dátum doručenia: 18.11.2025
  • Celková hodnota: 1 406,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJE001/25
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJE001/25 letenky podľa Zoznamu osôb, termín: 11.01.2026 Budapešť-Neapol, 16.11.2026 Neapol - Budapešť + poistenie storno letenky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 450,00 € 14.11.2025 21.11.2025 Mgr. Oľga Macková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť