Faktúra č. DFE/25/0001
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFE/25/0001
- Popis fakturovaného plnenia: letenky + poistenie storno letenky (8 ks)
- Dátum doručenia: 18.11.2025
- Celková hodnota: 1 406,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJE001/25
- Dátum zverejnenia: 27.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJE001/25 | letenky podľa Zoznamu osôb, termín: 11.01.2026 Budapešť-Neapol, 16.11.2026 Neapol - Budapešť + poistenie storno letenky | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 450,00 € | 14.11.2025 | 21.11.2025 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |