Faktúra č. DFB/26/0055
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0055
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie
- Dátum doručenia: 27.03.2026
- Celková hodnota: 1 640,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ019/26
- Dátum zverejnenia: 31.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ019/26 | čistiace prostriedky a potreby na upratovanie | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 1 640,35 € | 23.03.2026 | 24.03.2026 | Mgr. Oľga Macková | Objednávka |