Faktúra č. DFB/26/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie
  • Dátum doručenia: 27.03.2026
  • Celková hodnota: 1 640,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ019/26
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ019/26 čistiace prostriedky a potreby na upratovanie Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 1 640,35 € 23.03.2026 24.03.2026 Mgr. Oľga Macková Objednávka
Tlačiť