Faktúra č. DFB/25/0174

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0174
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a potreby na upratovanie
  • Dátum doručenia: 07.11.2025
  • Celková hodnota: 727,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ044/25
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ044/25 čistiace, hygienické prostriedky a potreby k upratovaniu Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 750,00 € 03.11.2025 04.11.2025 Mgr. Oľga Macková Objednávka
Tlačiť