Faktúra č. DFB/25/0174
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0174
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a potreby na upratovanie
- Dátum doručenia: 07.11.2025
- Celková hodnota: 727,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ044/25
- Dátum zverejnenia: 14.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ044/25 | čistiace, hygienické prostriedky a potreby k upratovaniu | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 750,00 € | 03.11.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Oľga Macková | Objednávka |