Faktúra č. DFB/24/0119
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0119
- Popis fakturovaného plnenia: plyn gamatky
- Dátum doručenia: 02.07.2024
- Celková hodnota: 172,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2./2022
- Dátum zverejnenia: 16.07.2024
- Poznámka: