Faktúra č. DFB/23/0261

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0261
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 22.12.2023
  • Celková hodnota: 438,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ091/23
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ091/23 tonery Stredná odborná škola pedagogická 00162825 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 450,00 € 21.12.2023 23.12.2023 Mgr. Oľga Macková Objednávka
Tlačiť