Faktúra č. DFB/23/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn gamatky
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 353,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2./2022
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť