Faktúra č. DFB/22/0192
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0192
- Popis fakturovaného plnenia: utierky KATRIN,toaletný papier,vrecká do koša
- Dátum doručenia: 11.10.2022
- Celková hodnota: 282,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ064/22
- Dátum zverejnenia: 18.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ064/22 | utierky KATRIN,toaletný papier JUMBO,vrecká do koša 60x70 | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 300,00 € | 07.10.2022 | 12.10.2022 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |