Faktúra č. DFB/22/0179
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o.
- IČO: 31681115
- Adresa: Suvorovova 4/A, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0179
- Popis fakturovaného plnenia: oprava EZS
- Dátum doručenia: 03.10.2022
- Celková hodnota: 82,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ059/22
- Dátum zverejnenia: 11.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ059/22 | oprava EZS | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | TRANS-MONT s.r.o. | 31681115 | 85,00 € | 22.09.2022 | 03.10.2022 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |