Faktúra č. DFB/22/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn gamatky
  • Dátum doručenia: 08.08.2022
  • Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2./2021
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť