Faktúra č. DFB/22/0119
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0119
- Popis fakturovaného plnenia: plyn gamatky
- Dátum doručenia: 06.07.2022
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2./2021
- Dátum zverejnenia: 26.07.2022
- Poznámka: