Faktúra č. DFB/22/0049
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0049
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier a utierky
- Dátum doručenia: 23.03.2022
- Celková hodnota: 124,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ014/22
- Dátum zverejnenia: 29.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ014/22 | toaletný papier a utierky | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 130,00 € | 17.03.2022 | 23.03.2022 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |