Faktúra č. DFB/21/0207

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0207
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky a toaletný papier
  • Dátum doručenia: 01.12.2021
  • Celková hodnota: 661,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ071/21
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ071/21 papierové utierky a toaletný papier Stredná odborná škola pedagogická 00162825 MIVA Market, spol.s.r.o. 36704041 700,00 € 25.11.2021 30.11.2021 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť