Faktúra č. DFB/20/0176

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0176
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky a toaletný papier
  • Dátum doručenia: 23.09.2020
  • Celková hodnota: 378,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ077/20
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ077/20 utierky a toaletný papier Stredná odborná škola pedagogická 00162825 MIVA Market, spol.s.r.o. 36704041 400,00 € 22.09.2020 24.09.2020 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť