Faktúra č. DFB/20/0019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: COOP Jednota, spotrebné družstvo
- IČO: 00169111
- Adresa: Konštantínova 3, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0019
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
- Dátum doručenia: 28.01.2020
- Celková hodnota: 14,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ004/20
- Dátum zverejnenia: 10.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ004/20 | toaletný papier | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | COOP Jednota, spotrebné družstvo | 00169111 | 14,00 € | 27.01.2020 | 29.01.2020 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |