Faktúra č. DFB/19/0224

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0224
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ084/19
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ084/19 tonery Stredná odborná škola pedagogická 00162825 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 150,00 € 20.11.2019 29.11.2019 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť