Faktúra č. DFB/19/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: železiarsky tovar
  • Dátum doručenia: 19.11.2019
  • Celková hodnota: 79,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ072/19
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ072/19 železiarsky tovar Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Milan Molnár PREDOM 30292956 80,00 € 04.11.2019 08.11.2019 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť