Faktúra č. DFB/19/0219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Milan Molnár PREDOM
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0219
- Popis fakturovaného plnenia: železiarsky tovar
- Dátum doručenia: 19.11.2019
- Celková hodnota: 79,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ072/19
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ072/19 | železiarsky tovar | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 80,00 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |