Faktúra č. DFB/19/0173
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0173
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 24.09.2019
- Celková hodnota: 72,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ057/19
- Dátum zverejnenia: 01.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ057/19 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 80,00 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |