Faktúra č. DFB/19/0169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: železiarsky tovar
  • Dátum doručenia: 13.09.2019
  • Celková hodnota: 78,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ054/19
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ054/19 železiarsky tovar Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Milan Molnár PREDOM 30292956 100,00 € 09.09.2019 14.09.2019 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť