Faktúra č. DFB/19/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn gamatky
  • Dátum doručenia: 05.08.2019
  • Celková hodnota: 75,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2./2019
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť