Faktúra č. DFB/19/0134

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie a oprava okapových žľabov na budove školy
  • Dátum doručenia: 17.07.2019
  • Celková hodnota: 432,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 39/2019
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť