Faktúra č. DFB/19/0097
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0097
- Popis fakturovaného plnenia: xerox papier
- Dátum doručenia: 10.05.2019
- Celková hodnota: 186,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ028/19
- Dátum zverejnenia: 16.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ028/19 | xerox papier | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | DD21 | 43818030 | 186,00 € | 06.05.2019 | 11.05.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |