Faktúra č. DFB/19/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: servis kotlov,plynových spotrebičov a kalibrácia snímačov úniku plynu
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 450,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ018/19
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ018/19 pravidelný servis kotlov, odborná prehliadka plynových spotrebičov a kalibrácia snímačov úniku plynu. Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Ján Varga-VATECH 33950172 500,00 € 20.03.2019 26.03.2019 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť