Faktúra č. DFB/19/0025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: švédske utierky a handry
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 48,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 4/2019
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť