Faktúra č. DFB/18/0257
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Milan Molnár PREDOM
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0257
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 06.12.2018
- Celková hodnota: 89,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ108/18
- Dátum zverejnenia: 12.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ108/18 | železiarsky tovar | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 100,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |